一、任职资格要求:
1。教育水平:全日制大学本科及以上学历;
2。专业背景:会计、审计、财务管理类相关专业;
3。工作经验及年龄:5年及以上同类工作经验;年龄四十岁以下;
4。资格证书:注册会计师、中级会计师、美国注册管理会计师优先;
5。知识要求:
(1)熟悉会计、审计、税法、风险管理专业理论知识,具备内外市计、企业内部控制管理的相关专业技能。
(2)具备建立、评价企业内部控制管理体系的相关工作经验,有流程制度理论的相关咨询工作经验者优先;
6。专业技能或能力:
(1)具备组织和协调能力;
(2)较强的责任心和团队协作能力
(3)保密意识,良好的沟通表达能力、信息分析能力;
(4)较强的统筹规划、分析判断能力
(5)较强的原则性和专业的职业操守
岗位职责说明
1。补充和完善公司内部控制体系,根据公司业务特点,拟定相关规章制度;
2。制定和更新公司内部审计工作规范等相关制度
3。按照内部控制体系建设工作计划,组织和协调开展内控调研、编制内控管理手册和评价标准,制定对标整改方案等工作;
4。组织和实施内部控制运行的评价工作,整理提交内控评价结果,对评价结果进行跟踪反馈,提出整改建议并监督实施;
5定期或不定期地组织对公司内部控制体系设计的完整性、科学性进行监督检查;